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- Recursos humanos (liquidaciones y cargas en Previred) para hasta 2 trabajadores
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Preguntas Frecuentes de Emprendedores
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un tipo de impuesto indirecto que se aplica sobre el consumo.
Es decir, es un impuesto que grava los bienes y servicios que las personas adquieren o consumen.
La particularidad del IVA es que se cobra en cada etapa del proceso de producción y distribución
de los bienes y servicios, basado en el valor agregado en cada una de estas etapas. Esto significa
que, aunque el impuesto se va acumulando a lo largo de la cadena de producción y distribución,
el consumidor final es quien efectivamente PAGA el impuesto al realizar la compra del bien
o servicio final.
El formulario 29 es un documento tributario utilizado en Chile para la declaración mensual y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como de otros impuestos y retenciones asociadas a la actividad económica de las empresas y algunos profesionales independientes. Este formulario es fundamental para el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente al Servicio de Impuestos Internos (SII) del país.
A través del formulario 29, los contribuyentes declaran los ingresos y gastos que generan IVA, permitiendo calcular el monto del impuesto a pagar o acreditar cada mes. Aquí hay una lista de los principales conceptos que se deben declarar en este formulario:
• Débitos Fiscales: Representan el IVA generado por las ventas o servicios prestados durante el mes.
• Créditos Fiscales: Son el IVA pagado en las compras y gastos necesarios para realizar la actividad económica.
• Retenciones de IVA: Cantidades retenidas por clientes que actúan como agentes de retención.
• Otras Retenciones: Impuestos retenidos al prescindir de servicios de trabajadores independientes.
• Pagos Provisionales Mensuales (PPM): Anticipos del impuesto a la renta basados en ingresos mensuales.
El formulario 29 debe presentarse y pagarse mensualmente, incluso si no hay movimientos que declarar. El incumplimiento puede resultar en multas y otros problemas legales.
Para ampliar tu giro de actividad económica en el Servicio de Impuestos Internos (SII), debes:
1. Acceder al sitio web del SII (www.sii.cl) con tu RUT y clave.
2. Ir a Servicios online > Registro de Contribuyentes > Actualización de Actividades.
3. Seleccionar “Agregar o modificar actividades económicas” y elegir los nuevos códigos.
4. Confirmar y enviar la modificación, aceptando la declaración jurada.
5. Esperar la confirmación por correo o portal del SII.
Ten en cuenta que la ampliación puede implicar nuevas obligaciones tributarias. Asesórate para evitar errores.
La utilidad financiera informa el rendimiento económico según principios contables (GAAP o NIIF), reflejando la situación real para accionistas e inversores.
La utilidad tributaria se calcula según la normativa fiscal local para determinar el impuesto a la renta. Parte de la utilidad contable y ajusta ingresos y gastos según la ley tributaria (depreciaciones aceleradas, provisiones no deducibles, etc.).
Diferencias clave:
• Base de Cálculo: contable vs. fiscal.
• Ajustes: la tributaria añade o sustrae partidas conforme a ley.
• Objetivo: informar a stakeholders vs. calcular impuesto a la renta.
La Declaración de Renta F22 en Chile es el formulario anual para declarar ingresos sujetos a impuesto a la renta ante el SII, tanto personas naturales como jurídicas.
Incluye todas las fuentes de ingreso, deducciones permitidas (gastos necesarios, donaciones, aportes previsionales) y se presenta electrónicamente en abril.
Tras su envío, el SII procesa la información y determina si corresponde devolución o pago adicional. Cumplir a tiempo evita multas e intereses.
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